Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23714

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
240682 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 114,11 € 06.08.2024 12.08.2024 Riaditeľka Faktúra
0582/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 186,81 € 06.08.2024 08.08.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240677 prenájom tlačiarne 07/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 66,77 € 05.08.2024 15.08.2024 Riaditeľka Faktúra
0581/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 117,49 € 05.08.2024 08.08.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240676 offsite zálohovanie 08/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Acier, s. r. o. 51975262 120,00 € 02.08.2024 28.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240675 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 130,14 € 02.08.2024 28.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0578/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 114,11 € 01.08.2024 08.08.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240674 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 122,82 € 31.07.2024 28.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0580/24 Skrinka na kľúče Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANUTAN Slovakia, s.r.o. 35885815 364,68 € 31.07.2024 08.08.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0579/24 Skrinka na kľúče Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANUTAN Slovakia, s.r.o. 35885815 364,68 € 31.07.2024 08.08.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0576/24 upratovacie pomôcky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovpap Slovakia, s.r.o. 35888318 735,71 € 31.07.2024 31.07.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0575/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 130,14 € 30.07.2024 31.07.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240673 likvidácia odpadu - kontajner Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 270,98 € 29.07.2024 21.08.2024 Faktúra
240670 Revízia tlakových zariadení - kotolňa Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 2 064,00 € 29.07.2024 21.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
240671 Interiérov vybavenie: Koberec štvorec Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 31332277 149,40 € 29.07.2024 21.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
240672 prenájom rohoží 17.06.24-14.07.24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 50,11 € 29.07.2024 15.08.2024 Riaditeľka Faktúra
0574/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 59,27 € 26.07.2024 31.07.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240669 revízia elektrických zariadení - Bleskozvod Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 1 848,00 € 25.07.2024 21.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
240668 Revízia plynových zariadení Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 2 592,00 € 25.07.2024 21.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
240667 prenájom tlačiarne 07/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 35,29 € 25.07.2024 12.08.2024 Riaditeľka Faktúra