Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21767

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230487 spracovanie miezd 07/2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 832,00 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
230485 údržba a opravy výťahov 07/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 110,00 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
230488 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 588,00 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
23/0012 Poistenie majetku 01.09.23-30.11.23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 699,24 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
230484 telefón. poplatky 07/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,18 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
0541/23 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 2 038,56 € 15.08.2023 22.08.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0542/23 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 252,80 € 15.08.2023 16.08.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
230486 spotreba EE 07/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 200,00 € 15.08.2023 16.08.2023 Faktúra
230497 spotreba plynu 07/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -743,02 € 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0540/23 Výmena podlahovej krytiny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 VETEX Int., s. r. o. 44593287 3 073,68 € 14.08.2023 16.08.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0539/23 Objednávame u Vás opravu stroja grafopress Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vladimír Biščo 36908061 230,00 € 14.08.2023 12.09.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0538/23 Objednávame u Vás účasť na seminári "Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v roku 2023 v zmysle novely infozákona" pre 1 účastníka Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PROEKO s.r.o. 35900831 92,00 € 14.08.2023 14.08.2023 Objednávka
0537/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 93,62 € 14.08.2023 14.08.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230483 spotreba plynu 07/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 358,00 € 14.08.2023 14.08.2023 Faktúra
230482 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 70,09 € 11.08.2023 25.08.2023 Faktúra
230481 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 332,47 € 11.08.2023 25.08.2023 Faktúra
230480 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 53,34 € 10.08.2023 16.08.2023 Faktúra
230478 obsluha kotolne 08/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 10.08.2023 16.08.2023 Faktúra
230479 poštovné 07/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 297,50 € 10.08.2023 16.08.2023 Faktúra
230477 telefón. poplatky 07/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 110,52 € 10.08.2023 16.08.2023 Faktúra