Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15DPČ023 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 512,66 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 104,83 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ025 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,48 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ071 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,16 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP151 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 103,54 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DPČ021 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 560,64 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ022 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 395,59 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP158 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP156 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP155 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,93 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP154 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DŠJ067 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 609,54 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ066 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 98,26 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ068 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 240,64 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP150 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 28,91 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP152 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,28 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP153 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP149 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 23.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DT056 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 148,79 € | 22.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP148 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 22.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |