Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP199 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 95,13 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT079 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 88,42 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT076 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 603,36 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT078 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 43,66 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ101 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 594,55 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ099 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 150,41 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ098 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 45,86 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ097 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 250,50 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ102 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 57,62 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ100 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 515,46 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ096 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 55,50 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP196 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ITyard 47170263 620,00 € 02.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP195 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IRIS-Vydavateľstvo a tlač 35926376 109,50 € 02.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP197 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET HOME s.r.o 35949147 440,00 € 02.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ029 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 248,36 € 01.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ095 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 252,78 € 01.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP193 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 54,76 € 01.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP194 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 50,59 € 01.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ094 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 276,20 € 28.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ092 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 458,03 € 28.05.2015 12.10.2022 Faktúra