Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15DP192 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DŠJ093 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 325,49 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT074 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,43 € | 27.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT071 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 159,61 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT073 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 189,83 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ091 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 12,36 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP191 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 2 162,40 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DT072 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,99 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP186 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 16,80 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP185 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 30,22 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP189 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 276,67 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP188 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 115,07 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP190 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 364,44 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP187 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,60 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DŠJ090 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,48 € | 21.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ089 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 80,22 € | 21.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT070 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 80,69 € | 21.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ028 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 282,36 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ027 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 338,58 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ087 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 102,90 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |