Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP184 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 20.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ084 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 207,98 € 20.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ088 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 285,43 € 20.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ083 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 138,72 € 20.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ086 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 65,33 € 20.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ085 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 407,60 € 20.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ082 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 49,87 € 20.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ026 za materiál Vladimír Bystran Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Vladimír Bystran 33970670 1 475,60 € 19.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP183 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners 47253177 727,00 € 19.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP181 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 81,79 € 19.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT069 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 264,31 € 19.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT068 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 34,37 € 19.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ079 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 234,93 € 19.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ077 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 222,70 € 19.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ080 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 105,55 € 19.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ081 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 216,51 € 19.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ078 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 300,48 € 19.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP182 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PELED 48024775 112,60 € 18.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP179 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOHAX 45002681 348,96 € 18.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP180 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 187,42 € 18.05.2015 12.10.2022 Faktúra