Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15DP109 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 47,86 € | 20.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DŠJ047 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 23,76 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ048 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,52 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ008 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 159,79 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,06 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ049 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 51,32 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ011 | za materiál Mgr. Emília Achbergerová | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 391,64 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ010 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 685,18 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ050 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 78,46 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ006 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,56 € | 18.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ007 | za materiál Bidvest DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 136,25 € | 18.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP107 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 250,43 € | 18.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DT037 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 75,60 € | 17.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT038 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 204,36 € | 17.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP104 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP105 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 116,24 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP106 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 41,29 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP095 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,39 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DT035 | za tovar KON-RAD,cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 549,22 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT036 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,84 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |