Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15DP133 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 32,28 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DŠJ059 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 372,03 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ058 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 65,47 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DPČ014 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 274,62 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP128 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 259,20 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DT046 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 165,34 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP127 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15KV03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 4 225,20 € | 07.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP125 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP126 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 50,00 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP121 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 28,62 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP124 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DT045 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 736,56 € | 01.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP122 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 01.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP123 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 01.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DŠJ055 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,17 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT044 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 291,41 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ013 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 341,94 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DPČ012 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,06 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP120 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 84,71 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |