Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP133 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 32,28 € 09.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ059 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 372,03 € 09.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ058 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 65,47 € 09.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ014 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 274,62 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP128 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 259,20 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT046 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 165,34 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP127 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 07.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15KV03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 4 225,20 € 07.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP125 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET HOME s.r.o 35949147 440,00 € 02.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP126 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz hotelov a reštauráci 00623491 50,00 € 02.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP121 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 28,62 € 02.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP124 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 95,13 € 02.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT045 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 736,56 € 01.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP122 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 01.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP123 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ITyard 47170263 620,00 € 01.04.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ055 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 102,17 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT044 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 291,41 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ013 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 341,94 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ012 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 271,06 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP120 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 84,71 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra