Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18DP358 | plyn 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 645,09 € | 11.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
18DP353 | elektrika 08 /2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 517,70 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
18DP352 | oprava váh | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Žilavý - Servis váh | 36981761 | 146,00 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
18DP348 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 21,00 € | 07.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
18DP347 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
18DP349 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ ekonomických odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
18DP350 | PHM 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 85,76 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
18DT079 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 61,14 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0209/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 120,00 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0210/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 720,30 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0211/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 651,60 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0212/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 80,00 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Objednávka | ||||||
18DP340 | doplatok - letenky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bc. Hana Kováčová - LUPO | 37499700 | 436,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
18DP346 | voda 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 946,66 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
18DP342 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 394,20 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
18DP344 | Buffer, špeciálny roztok na čistenie sond, dávkovacie vedenie, špeciaálna čistiaca pasta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 265,30 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
18DP341 | obnova údajov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MACROFER s.r.o. | 50243314 | 378,00 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
18DP343 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,50 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
18DP345 | poplatky za telekomunikačné služby 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,55 € | 06.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
18DŠJ136 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 320,61 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra |