Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DP358 plyn 08/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 645,09 € 11.09.2018 01.10.2018 Faktúra
18DP353 elektrika 08 /2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 7 517,70 € 10.09.2018 12.09.2018 Faktúra
18DP352 oprava váh Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ján Žilavý - Servis váh 36981761 146,00 € 10.09.2018 13.09.2018 Faktúra
18DP348 priestor nad limit sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 21,00 € 07.09.2018 07.09.2018 Faktúra
18DP347 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 933,37 € 07.09.2018 13.09.2018 Faktúra
18DP349 zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ ekonomických odborných predmetov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 07.09.2018 13.09.2018 Faktúra
18DP350 PHM 08/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 85,76 € 07.09.2018 13.09.2018 Faktúra
18DT079 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 61,14 € 07.09.2018 17.09.2018 Faktúra
VO/0209/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 120,00 € 07.09.2018 20.09.2018 Objednávka
VO/0210/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 720,30 € 07.09.2018 20.09.2018 Objednávka
VO/0211/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ARGUT s.r.o 51041561 651,60 € 07.09.2018 20.09.2018 Objednávka
VO/0212/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 80,00 € 07.09.2018 20.09.2018 Objednávka
18DP340 doplatok - letenky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bc. Hana Kováčová - LUPO 37499700 436,00 € 06.09.2018 11.09.2018 Faktúra
18DP346 voda 08/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 7 946,66 € 06.09.2018 13.09.2018 Faktúra
18DP342 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 394,20 € 06.09.2018 13.09.2018 Faktúra
18DP344 Buffer, špeciálny roztok na čistenie sond, dávkovacie vedenie, špeciaálna čistiaca pasta Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 265,30 € 06.09.2018 13.09.2018 Faktúra
18DP341 obnova údajov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MACROFER s.r.o. 50243314 378,00 € 06.09.2018 13.09.2018 Faktúra
18DP343 Zákony v školskej praxi Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 47,50 € 06.09.2018 13.09.2018 Faktúra
18DP345 poplatky za telekomunikačné služby 08/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 166,55 € 06.09.2018 13.09.2018 Faktúra
18DŠJ136 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 320,61 € 06.09.2018 14.09.2018 Faktúra