Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18DP393 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
18DP394 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0232/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 95,00 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0233/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 198,00 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0234/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 60,00 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0235/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 900,00 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0237/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0238/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | United Rental Group, s. r. o. | 44560940 | 90,00 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0239/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | United Rental Group, s. r. o. | 44560940 | 90,00 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0240/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 600,00 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0241/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 50,00 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | Objednávka | ||||||
VO/0236/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 220,00 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | Objednávka | ||||||
18DP397 | prenájom motorového vozidla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | United Rental Group, s. r. o. | 44560940 | 84,00 € | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
18DP390 | Požiarne doizolozovanie požiarnych klapiek vo VZT strojovni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COM-KLIMA, s.r.o. | 35936495 | 592,80 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
18DP391 | Výkon zodpovednej osoby za 10 / 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
18DP387 | prenájom lisovacieho kontrajnera 09/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
18DP388 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 49,20 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
18DP389 | údržbárske a dopravné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 1 722,00 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
18DT090 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 999,79 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
18DP383 | údržba výťahov 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra |