Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DP393 deratizácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 207,00 € 04.10.2018 12.10.2018 Faktúra
18DP394 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 72,00 € 04.10.2018 12.10.2018 Faktúra
VO/0232/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Abiset s.r.o. 36289141 95,00 € 04.10.2018 19.10.2018 Objednávka
VO/0233/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 198,00 € 04.10.2018 19.10.2018 Objednávka
VO/0234/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 60,00 € 04.10.2018 19.10.2018 Objednávka
VO/0235/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 900,00 € 04.10.2018 19.10.2018 Objednávka
VO/0237/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 50,00 € 04.10.2018 19.10.2018 Objednávka
VO/0238/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 United Rental Group, s. r. o. 44560940 90,00 € 04.10.2018 19.10.2018 Objednávka
VO/0239/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 United Rental Group, s. r. o. 44560940 90,00 € 04.10.2018 19.10.2018 Objednávka
VO/0240/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 600,00 € 04.10.2018 19.10.2018 Objednávka
VO/0241/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 50,00 € 04.10.2018 19.10.2018 Objednávka
VO/0236/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ticketportal SK, s.r.o. 35850698 220,00 € 04.10.2018 19.10.2018 Objednávka
18DP397 prenájom motorového vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 United Rental Group, s. r. o. 44560940 84,00 € 03.10.2018 08.10.2018 Faktúra
18DP390 Požiarne doizolozovanie požiarnych klapiek vo VZT strojovni Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 COM-KLIMA, s.r.o. 35936495 592,80 € 03.10.2018 11.10.2018 Faktúra
18DP391 Výkon zodpovednej osoby za 10 / 2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 03.10.2018 11.10.2018 Faktúra
18DP387 prenájom lisovacieho kontrajnera 09/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 03.10.2018 12.10.2018 Faktúra
18DP388 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 49,20 € 03.10.2018 12.10.2018 Faktúra
18DP389 údržbárske a dopravné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 1 722,00 € 03.10.2018 12.10.2018 Faktúra
18DT090 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 999,79 € 03.10.2018 16.10.2018 Faktúra
18DP383 údržba výťahov 09/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 02.10.2018 11.10.2018 Faktúra