Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DŠJ158 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 157,78 € 09.10.2018 11.10.2018 Faktúra
18DŠJ159 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 28,80 € 09.10.2018 11.10.2018 Faktúra
18DŠJ160 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 337,39 € 09.10.2018 11.10.2018 Faktúra
18DP400 Úrazové poistenie ŠKOLÁK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 346,95 € 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
18DP403 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 933,37 € 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
18DP404 MYpezinol.sk Mysenec.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 144,00 € 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
18DP405 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 107,42 € 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
18DT093 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 296,75 € 09.10.2018 16.10.2018 Faktúra
18DP406 telefón, internet 10/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 976,56 € 09.10.2018 19.10.2018 Faktúra
18DP407 plyn 09/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 287,06 € 09.10.2018 19.10.2018 Faktúra
18DP401 PHM 09/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 87,56 € 08.10.2018 12.10.2018 Faktúra
18DP402 poháre, plastové štítky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 172,27 € 08.10.2018 12.10.2018 Faktúra
VO/0242/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 150,00 € 08.10.2018 19.10.2018 Objednávka
VO/0243/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EKS.sk 00000000 1 560,00 € 08.10.2018 19.10.2018 Objednávka
VO/0244/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 166,00 € 08.10.2018 19.10.2018 Objednávka
18DP398 odvoz a likvidácia odpadu 09/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 659,40 € 05.10.2018 12.10.2018 Faktúra
18DP399 poplatky za telekomunikačné služby 09/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 174,78 € 05.10.2018 12.10.2018 Faktúra
18DP395 kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 1 837,08 € 05.10.2018 12.10.2018 Faktúra
18DP392 umývací prostriedok - Orkán PROFI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 149,76 € 04.10.2018 11.10.2018 Faktúra
18DP396 voda 09/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 7 128,61 € 04.10.2018 12.10.2018 Faktúra