Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20DŠJ033 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 86,88 € 25.02.2020 27.02.2020 Faktúra
20DŠJ034 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 236,62 € 25.02.2020 27.02.2020 Faktúra
20DŠJ035 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 173,54 € 25.02.2020 27.02.2020 Faktúra
20DŠJ036 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 278,51 € 25.02.2020 27.02.2020 Faktúra
20DŠJ030 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 106,18 € 25.02.2020 27.02.2020 Faktúra
20DŠJ032 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 209,35 € 25.02.2020 27.02.2020 Faktúra
20DP062 toner Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LASER servis, spol. s r.o. 35755989 2 452,99 € 25.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP061 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 144,00 € 25.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP063 čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 760,00 € 25.02.2020 09.03.2020 Faktúra
VO/0048/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 380,00 € 25.02.2020 05.03.2020 Objednávka
VO/0049/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 957,50 € 25.02.2020 05.03.2020 Objednávka
20DP051 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 86,40 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP053 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 312,72 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP057 oprava auta FORD - brzdy zámok výmena brzdovej kvapaliny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 P.K.S. SERVIS s.r.o. 35763957 574,79 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP059 kvety Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 57,00 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP054 pranie bielizne - 2020/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 121,24 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP055 Pozáručný servis (kontrola, vyčistenie, nastavenie) jestvujúcich plynových spotrebičov v školskej kuchyni Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 1 063,56 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP058 Zákony v školskej praxi Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 47,10 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP052 Administratíva a hospod. školy-febr.20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 41,75 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20DP056 trička s dotlačou loga + text Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Prokast SK s.r.o. 51263831 486,00 € 24.02.2020 09.03.2020 Faktúra