Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21DP037 | Administratíva a hospod. školy-febr.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP031 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 09.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0033/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 3 830,00 € | 09.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
VO/0030/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 5 120,40 € | 09.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
VO/0031/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 2 683,20 € | 09.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
VO/0032/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ProDES, s.r.o. | 36343692 | 5 194,80 € | 09.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
21DP030 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 153,77 € | 05.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP029 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 665,57 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP028 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP025 | Školenie - evidencia majetku, inventarizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROEKO s.r.o | 50685406 | 79,00 € | 04.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
21DP023 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP021 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP022 | prenájom predložiek str. 811 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP026 | voda 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 311,43 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP020 | údržba výťahov 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP019 | Flexilink W 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP024 | sklenená prepážka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 319,70 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
21DP027 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0028/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 01.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | ||||||
VO/0029/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 01.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka |