Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21DP164 Klaprám A4, ostré rohy, 25mm profil Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REMOS 35890941 185,65 € 11.05.2021 12.05.2021 Faktúra
21DP163 plyn 2021/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 933,44 € 11.05.2021 17.05.2021 Faktúra
21DP162 Z Knihy - Kniha Čarovná Bratislava Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CBS spol, s.r.o. 36754749 462,00 € 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
21DP161 elektrika 2021/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 608,73 € 07.05.2021 07.05.2021 Faktúra
21DP159 PHM 2021/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 75,82 € 07.05.2021 17.05.2021 Faktúra
21DP160 IT-Care 04/2021 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 1 171,20 € 07.05.2021 17.05.2021 Faktúra
21DP157 Čistenie lapača tukov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PS Stav s.r.o. 52669947 150,00 € 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
21DP156 Vyčerpanie a vyčistenie prečerpávačky splaškov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PS Stav s.r.o. 52669947 600,00 € 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
21DP155 údržba výťahov 2021/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
21DP153 poplatky za telekomunikačné služby 2021/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 160,31 € 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
21DP154 Odvoz zmiešaného objemného odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 336,00 € 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
21DP158 telefón, internet 2020/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 419,88 € 06.05.2021 17.05.2021 Faktúra
21DP151 Klaprám A4, ostré rohy, 25mm profil Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REMOS 35890941 46,14 € 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
21DP152 mobilný telefón - Xiaomi Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,98 € 05.05.2021 10.05.2021 Faktúra
21DP150 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 05.05.2021 10.05.2021 Faktúra
21DP149 voda 2021/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 7 780,99 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
VO/0086/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 176,62 € 05.05.2021 21.05.2021 Objednávka
VO/0087/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,98 € 05.05.2021 21.05.2021 Objednávka
VO/0088/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REMOS 35890941 185,76 € 05.05.2021 21.05.2021 Objednávka
VO/0089/21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 600,00 € 05.05.2021 21.05.2021 Objednávka