Faktúry
Počet záznamov: 1594
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0022/17 | zrážková voda 1/17, zrážková voda 1/17, zrážková voda 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,80 € | 20.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | kopírka CANON | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 1 362,00 € | 16.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | virtuálna knižnica 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 702,55 € | 09.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | doména do 22.2.18, doména do 22.2.18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Atlantis Systems s.r.o. | 35844230 | 19,94 € | 03.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 03.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | stravné lístky 100 ks x 3,38, provízia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 356,25 € | 03.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | školné | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Centrum voľného času | 31780873 | 550,00 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | elektrická energia 1/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 652,30 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | certifikát IES, certifikát IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 85,60 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | správny poplatok 1Q/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | poplatky 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,14 € | 01.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | obedy -SF 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 23,85 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | obedy 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 206,70 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | inzercia MY | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | voda 12/16, voda 12/16, voda 12/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 133,80 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | odpad 1/17, odpad 1/17, odpad 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | telefon Huawei, Samsung | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 14,50 € | 30.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | Orange do 16.1.2017, Orange do 16.1.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 180,41 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | ubytovanie na LK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 3 300,00 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | seminar | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 193,20 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/16 | vodné a stočné 11-12/2016, vodné a stočné 11-12/2016, vodné a stočné 11-12/2016 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 120,42 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/16 | teplo 12/16, teplo 12/16, teplo 12/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 7 454,46 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | stravné lístky 160 ks x 3,38, provízia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | členský príspevok 2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 11.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | publikacia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJVA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 11.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | 1.Q/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 01.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/16 | odpad 12/16, odpad 12/16, odpad 12/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/16 | poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 124,07 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra |