Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2629

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92180183 ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 9/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 0,30 € 28.09.2018 09.10.2018 Faktúra
92180181 Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 198,00 € 20.09.2018 24.09.2018 Faktúra
92180182 Škol all, s.r.o. - nákup školských stoličiek:75 ks Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Škol all, s.r.o. 46117997 1 721,25 € 20.09.2018 24.09.2018 Faktúra
92180179 Anton Jendek - A+Z - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Anton Jendek - A+Z 40503739 98,05 € 17.09.2018 24.09.2018 Faktúra
92180180 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,28 € 17.09.2018 24.09.2018 Faktúra
92180176 METRO Cash & Carry SR s.r.o. - nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 89,60 € 12.09.2018 12.09.2018 Faktúra
92180177 SOŠ HSaO, Na pántoch 9 - stravné lístky: 300ks Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 945,00 € 12.09.2018 21.09.2018 Faktúra
92180178 SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - zapožič.jedál.inventáru za 9/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 30,00 € 12.09.2018 21.09.2018 Faktúra
92180171 SPP, a.s. - odber plynu za 8/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 2 461,87 € 11.09.2018 21.09.2018 Faktúra
92180175 BHVet s.r.o - vakcinácia strážneho psa Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BHVet s.r.o 45726205 43,39 € 07.09.2018 12.09.2018 Faktúra
92180174 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 9/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 07.09.2018 12.09.2018 Faktúra
92180168 BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 8/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 3 640,54 € 07.09.2018 20.09.2018 Faktúra
92180169 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 82,81 € 07.09.2018 24.09.2018 Faktúra
92180170 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 12,13 € 07.09.2018 24.09.2018 Faktúra
92180173 EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 8/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 225,00 € 06.09.2018 12.09.2018 Faktúra
92180166 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 41,68 € 03.09.2018 07.09.2018 Faktúra
92180167 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 16,99 € 03.09.2018 07.09.2018 Faktúra
92180164 BVS, a.s. - odber vody za 8/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 688,75 € 03.09.2018 11.09.2018 Faktúra
92180165 Tecton, a.s. - nákup tonerov Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Tecton, a.s. 00685089 279,90 € 03.09.2018 11.09.2018 Faktúra
92180172 VNET, a.s. - internet za 9/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 03.09.2018 18.09.2018 Faktúra
92180162 EKOMON, s.r.o. - spracovanie miezd za 7/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 EKOMON, s.r.o. 44605536 225,00 € 27.08.2018 30.08.2018 Faktúra
92180163 ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 8/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 1,50 € 27.08.2018 11.09.2018 Faktúra
92180161 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP,OPP za 8/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 255,00 € 23.08.2018 06.09.2018 Faktúra
92180160 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 17,14 € 21.08.2018 27.08.2018 Faktúra
92180154 ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 7/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 0,41 € 16.08.2018 27.08.2018 Faktúra
92180157 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. - nákup gastrolístkov:100 ks Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 413,16 € 14.08.2018 21.08.2018 Faktúra
92180150 Terézia Fegyveresová-TF-čistiarenský salón - pranie bielizne Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 13,20 € 14.08.2018 27.08.2018 Faktúra
92180158 ASFAPRA s.r.o. - asfaltérske práce:oprava vstupu do areálu SOŠE Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ASFAPRA s.r.o. 50518313 750,00 € 14.08.2018 27.08.2018 Faktúra
92180159 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 8/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 14.08.2018 27.08.2018 Faktúra
92180151 BEZ Transformátory a.s. - odber el.energie za 7/2018 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 3 422,64 € 14.08.2018 27.08.2018 Faktúra