Faktúry
Počet záznamov: 4300
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD268 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
FD263 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 10.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
FD264 | spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 10.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
FD257 | prenájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
FD258 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
FD259 | grafické práce - plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
FD260 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 295,02 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
FD256 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 900,00 € | 30.06.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
FD255 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 113,20 € | 30.06.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
FD254 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 28.06.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
FD247 | Tlač bulletinov a plagátov Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | TLAČIAREŇ DÓŠA s.r.o. | 35838752 | 685,20 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
FD249 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 600,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
FD250 | výtvarný návrh masiek "Kontajner Paríž" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 500,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
FD251 | Preprava kulís Martin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 639,80 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
FD252 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 440,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
FD253 | Protipožiarne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 478,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
FD246 | Bezpečnostná služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
FD248 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 530,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
FD245 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 039,17 € | 23.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
FD243 | Preprava osôov - zájazd Martin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 372,68 € | 19.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
FD244 | Sedačka Gumball | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | mima production s.r.o. | 46540113 | 828,00 € | 19.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
FD242 | Poplatky za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 9,45 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
FD239 | Poplatky za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 176,52 € | 15.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
FD240 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 15.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
FD241 | Služby - plotrované mestá | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 24,00 € | 15.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
FD238 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 14.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | ||||||
FD234 | Preprava kulís - zájazd Martin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 575,52 € | 13.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
FD235 | Návrh plagátu a bulletinov - Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Natália Jarembáková | 46854819 | 400,00 € | 13.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
FD237 | Technické zabezpečenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 17 016,24 € | 13.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
FD236 | Natáčenie videoobsahov pre inscenáciu Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art Vladimíra Hradecká | 107951 | 100,00 € | 13.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra |