Faktúry
Počet záznamov: 4629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0119/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 15,86 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 73,88 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/16 | POTRAVINY | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 99,06 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/16 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 211,04 € | 30.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,53 € | 29.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 172,66 € | 24.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 608,28 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,72 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,43 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 314,44 € | 22.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,60 € | 21.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 52,91 € | 17.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 79,68 € | 17.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 399,88 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/16 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 65,81 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 203,29 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,50 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 785,58 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 84,58 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 69,19 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 10.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 09.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 867,25 € | 09.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 997,68 € | 09.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 07.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/16 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 07.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/16 | Telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 98,28 € | 07.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/16 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 96,64 € | 07.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/16 | oprava elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 404,49 € | 07.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/16 | tepovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Pavol Konečný | 48498561 | 50,00 € | 04.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra |