Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0245/23 pohonné hmoty za jún Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 231,15 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 sklenárske práce na IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Kopčík Miloš sklenár 40049311 1 080,00 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
VO/0111/23 výmena skla, demontáž, montáž Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Miloš Kopčík 40049311 1 080,00 € 03.07.2023 11.07.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0236/23 daň z nehnuteľnosti Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Obec Častá 00304701 42,97 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 304,63 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 záloha na plyn - integračné centrum Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 18,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 566,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 330,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 057,31 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 kancelársky a spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 301,50 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 296,71 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 BUDERUS - zásobník vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MM EXPRES 54430348 2 752,26 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0253/23 nájomné IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Cirkevný zbor ECAV 34006818 483,00 € 01.07.2023 13.07.2023 Faktúra
VO/0110/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 304,63 € 30.06.2023 06.07.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0109/23 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 057,31 € 29.06.2023 06.07.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0235/23 oprava a montáž expanznej nádrže Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MM EXPRES 54430348 184,45 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 248,36 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 216,00 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
VO/0108/23 bravčové stehno, údené a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 248,36 € 28.06.2023 06.07.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0107/23 mrazené mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 216,00 € 28.06.2023 06.07.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka