Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0192/23 spotrebnáý materiál a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 171,15 € 29.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 vypracovanie komplexsnej dokumentácie štanardy kvality Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MERIDIAN 46582339 950,00 € 26.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 633,27 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 190,60 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 397,66 € 25.05.2023 01.06.2023 Faktúra
VO/0085/23 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 190,60 € 24.05.2023 29.05.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0084/23 sterilizovaná zelenina, olej kompóty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 633,27 € 24.05.2023 29.05.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0086/23 vypracovanie komplexnej dokumentácie štandardy kvality Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MERIDIAN 46582339 950,00 € 24.05.2023 30.05.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0187/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 300,40 € 24.05.2023 01.06.2023 Faktúra
VO/0083/23 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 397,66 € 23.05.2023 29.05.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0082/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 300,40 € 22.05.2023 29.05.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0184/23 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 162,37 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 vodné dom Častá 1 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 vodné dom Častá 2 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 968,93 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 88,11 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 školenie modul socíálna práca, stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DODS SYSTEM 47813709 250,00 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
VO/0081/23 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 968,93 € 19.05.2023 25.05.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0178/23 oprava kotla a regulácia ÚK Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 1 087,42 € 18.05.2023 25.05.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Helena Kanková 50318705 320,00 € 18.05.2023 25.05.2023 Faktúra