Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5930

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0100/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 99,58 € 16.03.2023 21.03.2023 Faktúra
VO/0041/23 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 99,58 € 15.03.2023 17.03.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0099/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 265,78 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 oprava plynového kotla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 257,52 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
VO/0040/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 265,78 € 14.03.2023 16.03.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0039/23 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 974,62 € 13.03.2023 14.03.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0091/23 vodné, stočné, nedoplatok Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 430,15 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 plyn na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 13.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 elektrina domy Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 112,00 € 13.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 elektrina Harmónia + Partizánska Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 4 611,11 € 13.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 elektrina dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 27,34 € 13.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 974,62 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 daň z nehnuteľnosti Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 110,01 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 086,80 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 oprava plynového kotla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MM EXPRES 54430348 350,50 € 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 104,44 € 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 183,60 € 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
VO/0038/23 mrazené mäso a polotovary Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 183,60 € 08.03.2023 13.03.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0037/23 Bravčové stehno a údená slanina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 104,44 € 08.03.2023 13.03.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0083/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 202,65 € 08.03.2023 14.03.2023 Faktúra