Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0400/23 | elektrická energia Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 034,23 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/23 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 656,39 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 246,23 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/23 | osušky, plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 1 072,80 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 871,66 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 264,53 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/23 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 310,00 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0159/23 | potraviny /mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 871,66 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0388/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 946,76 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/23 | Oprava mot. vozidla Cirroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 991,00 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 96,09 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,93 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0158/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 264,53 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0157/23 | Mrazené mäso a polotovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 331,93 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0156/23 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 946,76 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0387/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 190,51 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0155/23 | oprava motorového vozidla Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 991,00 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0380/23 | spracovanie mzdovej agendy za 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/23 | nájomné za IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |