Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5930

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0120/23 elektrina dom Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 112,00 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 plyn na dome Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 telefónny prístroj Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 1,33 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 135,78 € 06.04.2023 17.04.2023 Faktúra
VO/0055/23 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 135,78 € 05.04.2023 18.04.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0127/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 231,62 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 spracovanie mzdovej agendy za 3/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 pohonné hmoty za marec Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 337,95 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 588,44 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 566,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 330,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 potravinx Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 79,20 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
VO/0054/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 231,62 € 03.04.2023 11.04.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0053/23 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 588,44 € 03.04.2023 11.04.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0116/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 088,10 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
VO/0051/23 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 088,10 € 31.03.2023 06.04.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0052/23 jablká Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Golden Lubomír Salgovič 31831806 79,20 € 31.03.2023 11.04.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0114/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 267,90 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 63,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
VO/0050/23 Mrazené kuracie stehná, mrazená zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 63,00 € 29.03.2023 31.03.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka