Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0138/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 919,50 € | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 599,03 € | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 960,25 € | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 382,94 € | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 895,16 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/15 | oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 302,62 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,98 € | 20.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/15 | kvety 50.r | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 17.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 178,46 € | 16.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/15 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 15.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 123,85 € | 13.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 700,06 € | 13.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 10.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 10.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 123,02 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/15 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,48 € | 08.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 266,54 € | 07.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 07.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,05 € | 07.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 265,62 € | 02.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra |