Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6307
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0368/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 679,50 € | 23.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,40 € | 23.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 202,25 € | 19.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 322,93 € | 19.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/15 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 101,40 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 217,85 € | 16.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 75,60 € | 16.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 169,72 € | 16.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 190,26 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 162,83 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 548,18 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 219,37 € | 11.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/15 | akreditivaný zber odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 10.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 303,27 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 194,38 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/15 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 73,15 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 85,68 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 228,88 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra |