Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6306
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0010/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,31 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 49,12 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | vodné, stočné, Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | potzraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 536,66 € | 05.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/16 | telefónne poplatky T-com | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 74,95 € | 05.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,70 € | 04.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 313,90 € | 04.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 390,36 € | 29.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 390,36 € | 29.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/15 | tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 607,20 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 105,99 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 226,74 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 3 660,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 3 660,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0422/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 226,74 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/15 | tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 607,20 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 105,99 € | 27.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/15 | odborná literatúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Martinus sk. | 36440531 | 35,34 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 109,02 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/15 | odborná literatúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Martinus sk. | 36440531 | 35,34 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |