Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6306
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0064/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 5,54 € | 18.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/16 | Programovanie telefónnej ústredne, prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MACOM MARIAN ORAVEC | 40548805 | 79,20 € | 18.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 17.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 85,20 € | 17.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/16 | preprava mot. vozidla - odťahová služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Macháček, odťahová služba | 33500720 | 100,00 € | 16.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 271,39 € | 16.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,62 € | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 710,05 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,32 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 70,41 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 444,49 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/16 | Spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 10.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/16 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 09.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 09.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/16 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 90,26 € | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,38 € | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 04.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 46,75 € | 04.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 103,38 € | 04.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,41 € | 03.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra |