Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6538
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0118/16 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/16 | dobropis na potraviny / nedodaný tovar/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | -2,90 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/16 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 211,04 € | 30.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,53 € | 29.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/16 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 172,66 € | 24.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,43 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,72 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 608,28 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 314,44 € | 22.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,60 € | 21.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 79,68 € | 17.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 52,91 € | 17.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/16 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 203,29 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/16 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 65,81 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 399,88 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,50 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 69,19 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 84,58 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 785,58 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 10.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra |