Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6307
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0252/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 07.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/15 | dobropis za elektrinu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -293,14 € | 07.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 285,77 € | 06.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,42 € | 06.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/15 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 457,38 € | 05.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 04.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 93,61 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 97,38 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 113,28 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 788,32 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 87,51 € | 28.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,88 € | 27.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 166,05 € | 24.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 405,44 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,46 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/15 | kancelárske potreby a všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 435,30 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/15 | nedoplatok vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 212,27 € | 21.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra |