Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 195,30 € | 26.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/15 | spotrebný materiál + materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 237,86 € | 26.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/15 | telefónne popatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 199,32 € | 25.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 24.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 800,66 € | 23.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 94,15 € | 23.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,13 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/15 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 66,69 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/15 | oprava sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 377,28 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 139,19 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 285,89 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 673,30 € | 12.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,88 € | 11.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 09.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 140,71 € | 09.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/15 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 06.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/15 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 194,50 € | 06.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 89,09 € | 05.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 171,46 € | 05.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/15 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RIO-IPO | 34120629 | 315,08 € | 05.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra |