Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0585/24 | servis VTZ a KLM zariadení v Kráľovej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GREMI KLIMA | 36424676 | 3 638,88 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/24 | správa, údržba siete, internetové pripojenie, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 119,48 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0041/24 | správa, údržba siete, internetové pripojenie, USB klúč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 119,48 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0582/24 | oprava mot. vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 710,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/24 | opravy mot. vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 727,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/24 | opravy mot. vozidla Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 979,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/24 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 359,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0040/24 | oprava motorového vozidla Citroen Jumper PK778DT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 979,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/24 | oprava motorového vozidla Škoda Faia /PK 054FK, PK 064FK / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 727,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/24 | oprava motorového vozidla Škoda Fabia/PK789FJ/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 710,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/24 | správa, údržba siete, internetové pripojenie, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 119,48 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0579/24 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 241,20 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 93,18 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/24 | elektrina dom na ul. Čsl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 167,24 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/24 | tmavý úkryt - stan, dar od pána župana | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | 3LOBIT s.r.o. | 46020152 | 254,00 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0576/24 | Správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 600,00 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0575/24 | daň z nehnuteľnosti Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Obec Častá | 00304701 | 48,43 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0567/24 | skupinová supervízia sociálny a zdravotný úsek | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRE RODINU OZ | 42255261 | 225,00 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0572/24 | Kávovar - dar od pána župana | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 323,39 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0568/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 128,84 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |