Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7137

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0361/25 elektrina dom 1 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 50,00 € 02.09.2025 10.09.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0356/25 rozšírená podpora PHP, balík standard Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 WEBGLOBE YEGON 52486567 124,43 € 01.09.2025 10.09.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0357/25 ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť august 2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SafetyHUB 52596796 70,00 € 01.09.2025 10.09.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0354/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 255,41 € 01.09.2025 10.09.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0360/25 plyn IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 53,00 € 01.09.2025 10.09.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0353/25 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 878,00 € 01.09.2025 10.09.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0355/25 Vodné, stočné Partizánska Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 67,27 € 01.09.2025 10.09.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0352/25 spotrebný materiál a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 137,13 € 28.08.2025 10.09.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0351/25 spotrebný materiál a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 402,95 € 28.08.2025 10.09.2025 Riaditeľ Faktúra
VO/0036/25 rozšírená podpora, balík standard Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 WEBGLOBE YEGON 52486567 124,43 € 27.08.2025 04.09.2025 Riaditeľka Objednávka
VO/0035/25 spotrebný materiál a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 36748315 402,95 € 27.08.2025 04.09.2025 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0349/25 Vodné, stočné Dubová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 134,53 € 25.08.2025 04.09.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0348/25 oprava motorového vozidla Citren Jumper PK 778 DT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AUTOSERVIS Budský Miroslav 54654530 210,00 € 21.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFBV/0345/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 212,70 € 20.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFBV/0344/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 287,54 € 20.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFBV/0347/25 internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 345,93 € 20.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFBV/0346/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 140,74 € 19.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFBV/0343/25 stravné lístky, provízia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 FPOHO 56214863 3 321,90 € 19.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFBV/0342/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 596,23 € 14.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFBV/0341/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 197,90 € 13.08.2025 22.08.2025 Faktúra