Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6910

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0146/25 elektrina dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 100,00 € 02.04.2025 17.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/25 elektrina Dubová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 300,00 € 02.04.2025 17.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/25 elektrina dom 1 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 50,00 € 02.04.2025 17.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
VO/0020/25 lomové kamenivo na Dubovú Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ŠTRK MAXIM 53755570 102,14 € 02.04.2025 11.04.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0019/25 vzdelávacia činnosť muzikoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Anikó SZALAYOVA 46223282 35,00 € 02.04.2025 08.04.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0136/25 dobropis za plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 -1 276,81 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFBV/0143/25 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 878,00 € 01.04.2025 17.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/25 plyn IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 53,00 € 01.04.2025 17.04.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0140/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 182,79 € 31.03.2025 17.04.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0139/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 351,79 € 31.03.2025 17.04.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0138/25 vodné, stočné Partizánska Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 64,21 € 31.03.2025 17.04.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0137/25 spotrebný materiál a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 226,09 € 26.03.2025 31.03.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0135/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 347,08 € 25.03.2025 31.03.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0134/25 Vodné, stočné Dubová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 24,46 € 25.03.2025 31.03.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0133/25 internetové pripojenie Častá, Modra Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 110,23 € 25.03.2025 31.03.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0128/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 319,65 € 21.03.2025 25.03.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0130/25 skartovačka Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 WEB COMS 36516244 154,09 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0129/25 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 183,86 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/25 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 396,63 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0132/25 čistenie lapolu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Helena Kanková 50318705 210,00 € 19.03.2025 25.03.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra