Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6910
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/25 | oprava motorových vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOSERVIS Budský Miroslav | 54654530 | 823,50 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 229,69 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 377,27 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | Vodné, stočné Partizánska | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,21 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 208,52 € | 25.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 24,46 € | 25.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0022/25 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 2 732,32 € | 22.04.2025 | 14.05.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0175/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 81,81 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 527,76 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 384,03 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/25 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 2 732,32 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/25 | školenie 3 moduly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 400,00 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 193,80 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | licencia informačného systému DODS za prvý štvrťrok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 952,02 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 390,75 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | správa a údržba siete káble | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 398,40 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 928,65 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 348,58 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | lomové kamenivo na Dubovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠTRK MAXIM | 53755570 | 102,14 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 347,91 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |