Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6688

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0595/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 459,06 € 20.12.2024 31.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
DFBV/0594/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 305,76 € 20.12.2024 31.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
DFBV/0589/24 vodné, stočné dom 1 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 69,83 € 20.12.2024 28.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
DFBV/0588/24 vodné, stočné dom 2 Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 44,69 € 20.12.2024 28.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
VO/0042/24 odvoz nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DETOX s.r.o. 31582028 180,00 € 19.12.2024 31.12.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0587/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 369,52 € 19.12.2024 28.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
DFBV/0586/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 167,50 € 19.12.2024 28.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
DFBV/0585/24 servis VTZ a KLM zariadení v Kráľovej Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 GREMI KLIMA 36424676 3 638,88 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0584/24 správa, údržba siete, internetové pripojenie, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 1 119,48 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
VO/0041/24 správa, údržba siete, internetové pripojenie, USB klúč Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 1 119,48 € 19.12.2024 27.12.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0582/24 oprava mot. vozidla Škoda Fabia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 710,00 € 18.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0581/24 opravy mot. vozidla Škoda Fabia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 727,00 € 18.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0580/24 opravy mot. vozidla Citroen Jumper Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 979,00 € 18.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0583/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 359,00 € 18.12.2024 27.12.2024 Faktúra
VO/0040/24 oprava motorového vozidla Citroen Jumper PK778DT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 979,00 € 16.12.2024 20.12.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0039/24 oprava motorového vozidla Škoda Faia /PK 054FK, PK 064FK / Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 727,00 € 16.12.2024 20.12.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0038/24 oprava motorového vozidla Škoda Fabia/PK789FJ/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Autoopravovňa Hlavanda 35084286 710,00 € 16.12.2024 20.12.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0037/24 správa, údržba siete, internetové pripojenie, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 1 119,48 € 16.12.2024 20.12.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0579/24 revízia komínov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo 34473572 241,20 € 13.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFBV/0578/24 elektrina IC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 93,18 € 13.12.2024 19.12.2024 Faktúra