Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0215/24 | vodné, stočné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0012/24 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 449,40 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0210/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 81,00 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0211/24 | kancelársky a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 305,00 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0209/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 166,15 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0214/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0213/24 | telefón Samsung do Častej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,07 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0212/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 378,99 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0205/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 38,15 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0204/24 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 29,06 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0207/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 661,97 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0206/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 893,20 € | 10.05.2024 | 20.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0208/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 145,73 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0203/24 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 962,51 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0202/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,32 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0198/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0199/24 | pohonné hmoty za apríl 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 420,17 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0201/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 325,43 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0200/24 | zdravotnícke vybavenie do domov v Častej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 740,61 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0196/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |