Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6688
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0595/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 459,06 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0594/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 305,76 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0589/24 | vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0588/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0042/24 | odvoz nebezpečných odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 180,00 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0587/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 369,52 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0586/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 167,50 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0585/24 | servis VTZ a KLM zariadení v Kráľovej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GREMI KLIMA | 36424676 | 3 638,88 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/24 | správa, údržba siete, internetové pripojenie, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 119,48 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
VO/0041/24 | správa, údržba siete, internetové pripojenie, USB klúč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 119,48 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0582/24 | oprava mot. vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 710,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/24 | opravy mot. vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 727,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/24 | opravy mot. vozidla Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 979,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/24 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 359,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
VO/0040/24 | oprava motorového vozidla Citroen Jumper PK778DT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 979,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0039/24 | oprava motorového vozidla Škoda Faia /PK 054FK, PK 064FK / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 727,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0038/24 | oprava motorového vozidla Škoda Fabia/PK789FJ/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 710,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0037/24 | správa, údržba siete, internetové pripojenie, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 119,48 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0579/24 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 241,20 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0578/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 93,18 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |