Faktúry
Počet záznamov: 6621
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/16 | zmluvný servis výťahov 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 03.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 250,80 € | 03.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/16 | oprava sušičiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 585,30 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/16 | plyn 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 111,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 227,69 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 280,57 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/16 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 226,44 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/16 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 566,84 € | 02.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 160,56 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 736,56 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/16 | potraviny,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 356,36 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 241,20 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 404,81 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/16 | oprava škrabky na zemiaky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 314,16 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,59 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,08 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,18 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,69 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/16 | SW Cygnus Soc.,Dok.,Zam.,Vyk. - 1-3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 29.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,00 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/16 | potraviny, taniere | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 863,79 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/16 | mobil 12/15,1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,01 € | 28.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/16 | školenie Krihová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 27.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 247,27 € | 26.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/16 | oprava - Panda | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Pessl | 30103801 | 175,50 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/16 | mobil 15.12.2015-14.01.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,09 € | 22.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/16 | voda 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 054,57 € | 21.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 296,41 € | 21.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra |