Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6621

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0051/16 zmluvný servis výťahov 1/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 32,72 € 03.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0049/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 250,80 € 03.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0044/16 oprava sušičiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 585,30 € 02.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0045/16 plyn 2/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 111,00 € 02.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0046/16 potraviny,drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 3 227,69 € 02.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0047/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 280,57 € 02.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0048/16 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kozák Peter 33717249 226,44 € 02.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0043/16 balíčky - klienti Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 566,84 € 02.02.2016 24.02.2016 Faktúra
DFBV/0037/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidvest 34152199 160,56 € 01.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0038/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 736,56 € 01.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0042/16 potraviny,drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 2 356,36 € 01.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0040/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arthur Gilbord 45706034 160,20 € 01.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0039/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Trend Hygiena 44783892 241,20 € 01.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0041/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 404,81 € 01.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0036/16 oprava škrabky na zemiaky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JÁN GRÓF 13967568 314,16 € 01.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0033/16 mobil 12/15,1/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 21,59 € 29.01.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0031/16 mobil 12/15,1/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 54,08 € 29.01.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0032/16 mobil 12/15,1/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 22,18 € 29.01.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0034/16 mobil 12/15,1/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,69 € 29.01.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0035/16 SW Cygnus Soc.,Dok.,Zam.,Vyk. - 1-3/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 798,60 € 29.01.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0027/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 332,00 € 28.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0028/16 potraviny, taniere Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 863,79 € 28.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0029/16 mobil 12/15,1/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,71 € 28.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0030/16 mobil 12/15,1/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 16,01 € 28.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0026/16 školenie Krihová Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vema 31355374 54,00 € 27.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0025/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 247,27 € 26.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0024/16 oprava - Panda Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Peter Pessl 30103801 175,50 € 25.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0023/16 mobil 15.12.2015-14.01.2016 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 17,09 € 22.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0019/16 voda 12/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 054,57 € 21.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0020/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 296,41 € 21.01.2016 08.02.2016 Faktúra