Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6107
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0360/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 293,68 € | 11.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/15 | potraviny,drogér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 394,76 € | 11.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 278,23 € | 11.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/15 | doplatok plynu 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 450,22 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 111,89 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 430,60 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/15 | plyn 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 509,00 € | 10.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/15 | BOZP a PO 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/15 | preplatok - internet,telefón 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | -2,54 € | 07.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 400,62 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/15 | potraviny,drogér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 435,78 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 88,74 € | 05.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 192,24 € | 05.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 288,74 € | 04.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/15 | plyn 8/15 - kuchy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 134,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/15 | zmluvný servis výťahov 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Vrbovský | 33555885 | 88,00 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0340/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,21 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0341/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,60 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0342/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 31.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |