Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0066/24 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 6 316,86 € 09.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0062/24 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,95 € 07.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0061/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 232,80 € 07.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0060/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 304,67 € 07.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0054/24 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 06.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra
OBJ/0001/24 Aktualizácia stavebného stavu budov DSS KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Archinex, s.r.o. 36716189 2 750,00 € 05.02.2024 05.02.2024 Objednávka
DFBV/0057/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 162,00 € 05.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0056/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 05.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0055/24 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 104,76 € 05.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0059/24 komunálny odpad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 2 602,30 € 02.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0058/24 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 21,10 € 02.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0149/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LUNYS, s.r.o. 36472549 -3,62 € 02.02.2024 12.04.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0150/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LUNYS, s.r.o. 36472549 -7,05 € 02.02.2024 12.04.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0038/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 230,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 130,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0046/24 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 43,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0044/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 109,37 € 01.02.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0043/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 112,46 € 01.02.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0042/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 114,33 € 01.02.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 107,66 € 01.02.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra