Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0163/24 oprava podlahy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MARKON-STAV s.r.o. 47128119 759,60 € 24.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0162/24 preplatok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 -0,40 € 23.04.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0197/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 26,83 € 23.04.2024 15.06.2024 Faktúra
DFBV/0160/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,53 € 23.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0161/24 odvoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 A-Z STAV s.r.o. 35813393 300,00 € 23.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0159/24 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 18.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0157/24 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,42 € 18.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0158/24 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 354,73 € 18.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0152/24 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 110,83 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0154/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 68,79 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0155/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 63,94 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0156/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 23,23 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0153/24 odvoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 A-Z STAV s.r.o. 35813393 240,00 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0148/24 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 70,00 € 11.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0147/24 ZPS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 230,40 € 10.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/24 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 159,59 € 10.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0192/24 stan MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DiakoninO s.r.o. 54031150 137,52 € 10.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/24 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 718,34 € 09.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/24 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,54 € 09.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/24 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 08.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra