Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0299/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 189,24 € | 23.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/23 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 430,20 € | 22.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 84,48 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/23 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/23 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 18,26 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/23 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 2 263,40 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 2 061,00 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 17,20 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/010/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 150,80 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/23 | Montáž kobercov 302,303,5 | Konzervatórium | 00605808 | MOKRIŠ MARIÁN | 41116411 | 738,00 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 09/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 722,27 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 204,79 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 19.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 527,21 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | Maľovanie - chodba, 101 | Konzervatórium | 00605808 | InvesTeam s.r.o. | 53343727 | 8 702,00 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | Elektrická energia, Tolstého 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 427,26 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 181,37 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | Elektrická energia, Konventná 08/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 577,05 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | Vodné, stočné 08/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | Výmena PVC na Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 5 616,19 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |