Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0100/22 | Vypracovanie VV a orientačného rozpočtu na Respirium - výmena podhľadu a svietidiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 000,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0102/22 | údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0103/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0101/22 | Stravovanie zamestnancov - apríl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 957,60 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0099/22 | On line seminár "Aktuálna problematika cestovných náhrad ..." | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 84,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0007/22 | Príspevok na stravovanie zamestnancom - apríl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 151,20 € | 04.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0098/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0097/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 669,46 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0096/22 | Odvoz elekrodpadu - vyradený majetok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 87,98 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
xxxxx | ZMLUVA O UMIESTNENÍ NÁPOJOVÉHO PREDAJNÉHO AUTOMATU | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.04.2022 | 30.04.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
xxxx | ZMLUVA O UMIESTNENÍ SNACKOVÉHO PREDAJNÉHO AUTOMATU | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
DFBV/0095/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 753,27 € | 28.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0094/22 | Server - Projekt "Koľko bezpečnosti sa zmestí na náš server" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 816,00 € | 28.04.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0031/22 | objednávame si u vás vyhotovenie projektovej dokumentácie a rozpočtu v cenkrose s výkazom a výmerom na VO na obnovu súčasného osvetlenia priestorov školy. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ECV s.r.o. | 48261301 | 1 800,00 € | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0093/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 109,06 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0092/22 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mindful Solutions s.r.o. | 35943017 | 450,00 € | 26.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0091/22 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 518,16 € | 26.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0030/22 | Objednávame u Vás toaletný papier Jumbo - 102 ks a papierové uteráky do valcových zásobníkov 180 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 650,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0089/22 | Za vertikuláciu, strojový dosev, program výživy trávnika a správna aplikácia hnojív a chemické odstraňovanie buriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 850,00 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0090/22 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 22.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |