Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4157
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0005/24 | Objednávame si u vás ubytovanie a stravovanie na lyžiarsky kurz pre žiakov nášho gymnázia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra invest s.r.o. | 51182602 | 7 200,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0014/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 197,56 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0004/24 | Objednávame u Vás 25 balení nitrilové rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 100,00 € | 18.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0003/24 | Objednávame si u vás opravu elektronického zariadenia na posun závesu v telocvični, podľa zaslanej cenovej ponuky. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 508,68 € | 18.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0012/24 | Vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 138,18 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/24 | Nitrilové rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 99,70 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0011/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 478,43 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0010/24 | Seminár online "Odmeňovanie pedagogických zamestnancov" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia Vesna | 45739153 | 39,99 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0008/24 | Revízia bleskozvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič s.r.o. | 53267800 | 442,00 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0009/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0002/24 | Objednávame si u vás dodávku a montáž kompenzačnej skrine na optimalizáciu účinníka, podľa predchádzajúcej obhliadka za účelom minimalizovanie sankcií/ prirážky za nedodržanie účinníka. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | REVAN s.r.o. | 51007835 | 3 432,00 € | 11.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0001/24 | V zmysle aktuálne platných zákonov a vyhlášok si u vás objednávame revíziu bleskozvodov na budove školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič s.r.o. | 53267800 | 442,00 € | 11.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0004/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 24 411,44 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0007/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -352,66 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0005/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,12 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0006/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 0,31 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0003/24 | Údržba a servis telefónnej ústredne a rozvodov december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/24 | Stravovanie za december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 034,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0002/24 | príspevok na stravu za december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 150,40 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0001/24 | Prenájom dávkovačša vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |