Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0021/17 | Objednávame si u Vás opratie 11 ks dresov. 7 ks dievčenský dres, 12 ks chlapčenský dres, 12 ks trenírky, 14 ks rozlišovačky. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | Iné | 0,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | ||
DFBV/0212/17 | Ochrana objektu 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | Služby virtuálnej knižnice 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
ŠJ 158/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 484,33 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0209/17 | Dodávka tepla za december 2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 494,54 € | 06.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | Telefón 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 265,90 € | 06.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | Spracovanie mzdovej agendy 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 05.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
VF 1002717 | Nájom za november 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | ||||
VF 9002417 | Semez JZ spotreba energií za november 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 40,02 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0204/17 | Inzerát v PN č. 21/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vydavateľstvo M.R.K. agency | 35741597 | 144,00 € | 04.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | Stravné kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Le cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 387,33 € | 04.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | Zrážková voda 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 70,78 € | 04.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | Dodávka plynu 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 04.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
ŠJ 157/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 108,34 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 154/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 187,55 € | 01.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | ||||
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 04.12.2017 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva |
ŠJ 155/2017 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 733,31 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | ||||
ŠJ 159/2017 | Ovocie a zelenina | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 1 418,04 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0203/17 | Vyučovacie knihy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Ventures | 31441432 | 120,00 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
ŠJ 153/2017 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 66,72 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |