Faktúry
Počet záznamov: 2954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0309/22 | Servis akvária 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 49,48 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/22 | Tlač 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 113,06 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 27,50 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 1 775,44 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 140,95 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/22 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 360,07 € | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 164,81 € | 26.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/22 | Štvrťročná kontrola EPS 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 254,25 € | 20.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 62,95 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/22 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 147,94 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMDEX, s.r.o. | 35804190 | 89,00 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/22 | SVI - Vzdelávanie - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 105,00 € | 14.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 187,04 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 173,27 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/22 | Odvoz bioodpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 139,98 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 11,88 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/22 | Servis markízy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Erik Máthé - EM-Style | 34406727 | 916,32 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/22 | Elektrina 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 461,95 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 166,00 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/22 | Vodárne 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/22 | Plyn 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | Pranie a žehlenie 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 114,97 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/22 | Pohonné hmoty 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 229,26 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | Pohonné hmoty 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,35 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra |