Faktúry
Počet záznamov: 2947
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0333/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 43,20 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | Vybavenie do DSS - Parafínový kúpeľ | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lipt, s.r.o. | 45571686 | 2 451,00 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 114,80 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/22 | Vodárne - vyúčtovanie 2021-2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,97 € | 16.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/22 | Strava pre klientov 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 552,85 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/22 | Odvoz bioodpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 15.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/22 | SVI - Divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/22 | Revízia detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/22 | vysávač Kärcher WD 6 P S | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 216,90 € | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/22 | Elektrina 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 508,07 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/22 | Plyn 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/22 | Servisná prehliadka stropných zdvihákov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 225,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/22 | Pohonné hmoty 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 216,62 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 793,28 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/22 | Pranie a žehlenie 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 938,86 € | 04.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 228,19 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/22 | Telefón, internet 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,28 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/22 | GPS monitoring 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 98,20 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | DSS - telefón 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 16,92 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 388,60 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/22 | Servis elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 835,00 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/22 | Servis akvária 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 49,48 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/22 | Tlač 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 113,06 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 27,50 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 1 775,44 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 140,95 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/22 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |