Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3178
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0019/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | Dovoz stravy január 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 38,29 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 120,73 € | 24.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | Plyn nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 181,27 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | Update programu - šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 40,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | Elektroinštalačné práce L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 61,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0002/22 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 61,00 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0003/22 | Finančný spravodajca | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | Detektor plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 276,79 € | 12.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0001/22 | Detektor plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 276,79 € | 12.01.2022 | 02.02.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0001/22 | Poistenie vozidla - octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 132,79 € | 04.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | Mobil december | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,13 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | Pohonné hmoty december 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 128,65 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | Internet, telefón december 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,26 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/21 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 239,66 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 019,82 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
16/2021 | Zmluva o preprave hotovej stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | Iné | 0,00 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva |