Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 118,31 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0012/22 | Práčka LG | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 399,00 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0038/22 | Práčka LG | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 399,00 € | 15.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Réžia klienti 2/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 79,35 € | 09.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Strava klienti 2/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 122,90 € | 09.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 88,30 € | 09.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 08.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 389,50 € | 08.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 210,48 € | 08.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0011/22 | Individuálna supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 39,00 € | 07.03.2022 | 18.03.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0028/22 | Pohonné hmoty február 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 75,82 € | 04.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Plyn marec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 03.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Hasiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Florian, s.r.o. | 36427969 | 82,80 € | 03.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 80,76 € | 01.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Rozpočtárke práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Marián Magyar - KONSTRUKTA | 45922691 | 900,00 € | 01.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Dovoz stravy február 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 28.02.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 429,70 € | 23.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0010/22 | Hasiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Florian, s.r.o. | 36427969 | 82,80 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0024/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 147,28 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |