Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0009/21 Vodné, stočné, zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 101,36 € 21.01.2021 02.02.2021 Faktúra
05/2021 Rozhodnutie o určení poplatku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Iné 0,00 € 21.01.2021 29.04.2021 Mgr. Beata Dúczová Zmluva
04/2021 Zmluva o zebezpečení stravovania zamestnancov a pokytovania iných plení zamestnancom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GGFS 47079690 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.01.2021 29.04.2021 Mgr. Beata Dúczová poverená riadením DSS Zmluva
DFBV/0008/21 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 425,00 € 19.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 Finančná správa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Poradca podnikateľa 31592503 16,39 € 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/21 Elekrina L Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 286,84 € 15.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 Elektronické stravovanie poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GGFS s.r.o. 47079690 2 571,40 € 15.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 Umax Webcam _ IT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 46,80 € 11.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 Elektrina nedoplatok J Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 4 024,50 € 11.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 Elektrina nedoplatok L Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 449,50 € 11.01.2021 02.02.2021 Faktúra
VO/0010/21 Obedy a večere Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 716,00 € 01.01.2021 21.02.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
03/2021 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny opravnenému odberateľovi Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ZSE Energia, a.s. 36677281 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.01.2021 29.04.2021 Mgr. Beata Dúczová poverená riadením DSS Zmluva
01/2021 Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GGFS 47079690 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 31.12.2020 29.04.2021 Mgr. Beata Dúczová poverená riadením DSS Zmluva
03/2020 Zmluva o preprave hotovej stravy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 Iné 0,00 € 31.12.2020 03.05.2021 Mgr. Beata Dúczová Zmluva
DFBV/0245/20 Vodne, stocne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 243,85 € 30.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0247/20 Mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 12,00 € 30.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0246/20 Internet, letefon Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 103,43 € 30.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0244/20 Elektroinstalacne prace Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BEREL, s.r.o. 35912481 500,00 € 28.12.2020 11.01.2021 Faktúra
02/2021 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 23.12.2020 29.04.2021 Mgr. Beata Dúczová poverená riadením DSS Zmluva
DFBV/0242/20 Vodné, stočné, zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 101,36 € 21.12.2020 29.12.2020 Faktúra