Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0001/22 Detektor plynu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 276,79 € 12.01.2022 02.02.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0001/22 Poistenie vozidla - octavia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 KOOPERATÍVA poisťovňa 00585441 132,79 € 04.01.2022 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0291/21 Mobil december Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 35,13 € 31.12.2021 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0289/21 Pohonné hmoty december 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 128,65 € 31.12.2021 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0290/21 Internet, telefón december 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 99,26 € 31.12.2021 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0293/21 EE L5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 239,66 € 31.12.2021 08.02.2022 Faktúra
DFBV/0292/21 EE J7a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 4 019,82 € 31.12.2021 08.02.2022 Faktúra
16/2021 Zmluva o preprave hotovej stravy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 Iné 0,00 € 30.12.2021 30.12.2021 Mgr. Beata Dúczová riaditeľka Zmluva
DFBV/0287/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Domov sociálnych služieb Rača 30804191 815,94 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0288/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Merkury shop 51231735 1 599,01 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
VO/0100/21 Vinylová podlaha Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Merkury shop 51231735 1 599,01 € 27.12.2021 10.01.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0284/21 Vodné, stočné, zrážky L/5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 106,16 € 22.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0286/21 Vyúčtovanie poistného Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 211,19 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0285/21 Dovoz stravy december 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 315,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFBV/0282/21 Vodné, stočné J/7 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 106,22 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 Potraviny 12/21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 30,66 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0283/21 Program Cygnus Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 IRESOFT, s.r.o. 26297850 1 877,76 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 Oprava el. zásuviek Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing. Adam Dobrovič 44814496 160,00 € 17.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0280/21 Vitamíny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MEDIMED 48089923 1 860,00 € 17.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 Seminár online PAM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Solitea VEMA 36237337 42,00 € 16.12.2021 22.12.2021 Faktúra