Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0133/22 Asanácia živočíšnych škodcov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 84,00 € 25.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 Personálny a mzdový poradca Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Poradca podnikateľa 31592503 134,00 € 25.07.2022 09.08.2022 Faktúra
VO/0044/22 Stavebný rozpočet na záhradu v CSS Ľubinská5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 M PRO s.r.o. 45911606 972,00 € 25.07.2022 11.08.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0131/22 Vodné, stočné, zrážky L/5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 117,04 € 22.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 Toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 126,50 € 22.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing. Martin Csomor 46378227 824,00 € 22.07.2022 09.08.2022 Faktúra
VO/0045/22 Asanácia živočíšnych škodcov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 84,00 € 20.07.2022 11.08.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0043/22 Toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 126,50 € 19.07.2022 11.08.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0129/22 Vodné, stočné J/7 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 155,70 € 18.07.2022 09.08.2022 Faktúra
VO/0042/22 Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zaradení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing. Martin Csomor 46378227 824,00 € 18.07.2022 11.08.2022 Objednávka
DFBV/0125/22 Réžia klienti 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 91,92 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 Strava klienti 6/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 295,04 € 11.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 EE L5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 196,30 € 08.07.2022 09.08.2022 Faktúra
VO/0041/22 Maliarske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 54,34 € 07.07.2022 20.07.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0122/22 Mobil jún 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 37,00 € 07.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 Maliarske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 54,34 € 07.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0121/22 Pohonné hmoty jún 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 171,28 € 06.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 Internet, telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 83,26 € 04.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 Dovoz stravy jún 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 180,00 € 04.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 425,00 € 01.07.2022 09.08.2022 Faktúra