Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3136

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0201/17 aktualizácia SW 07-0902017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 180,00 € 25.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0199/17 vodné,stočné, zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 87,97 € 22.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0200/17 výmena batérie schodiskovej sedačky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LetMO SK 35890142 127,00 € 22.09.2017 26.09.2017 Faktúra
VO/0073/17 aktualizácia SW 07-0902017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 180,00 € 22.09.2017 26.09.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0196/17 odvoz kuchynského odpadu za 8/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Fresco plus 50012070 47,50 € 21.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0197/17 valec do xeroxu WC 123 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 COPY PRINT Bratislava 45310106 194,40 € 21.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0198/17 revízia plynových kotlov a plynových spotrebičov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 84,00 € 21.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0195/17 nákup OOPP-Ilovičná,Hlavajová,Balla,Pavlovičová K. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ľubica Križanová-vekoobchod OZ 43555811 124,69 € 20.09.2017 25.09.2017 Faktúra
VO/0071/17 nákup OOPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LUBICA 22649778 124,69 € 20.09.2017 26.09.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0194/17 poistenie PP01 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 211,19 € 19.09.2017 25.09.2017 Faktúra
VO/0070/17 výmena valca na xeroxe WORKCENTRE M 123 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 COPY PRINT Bratislava 45310106 195,00 € 19.09.2017 26.09.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0072/17 výmena batérie schodiskovej sedačky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LetMO SK 35890142 127,00 € 19.09.2017 26.09.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0193/17 obedy a večere -26.8.2017,27.8.2017,2.9.2017 a 3.9. 2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 72,52 € 18.09.2017 21.09.2017 Faktúra
VO/0069/17 workshop-Práca s deštruktívnou agresivitou klienta- Andrejková Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Coachingplus 42127131 35,00 € 18.09.2017 26.09.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0191/17 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 90,35 € 14.09.2017 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0192/17 workshop-Práca s deštruktívnou agresivitou klienta- Andrejková Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Coachingplus 42127131 35,00 € 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
VO/0068/17 nákup čistiacich potrieb podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 70,00 € 14.09.2017 26.09.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0190/17 oprava televízora ORAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Servis elektroniky 36285421 79,20 € 13.09.2017 19.09.2017 Faktúra
VO/0067/17 revízia plynových kotlov a plynových spotrebičov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 90,00 € 12.09.2017 26.09.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0188/17 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 34,43 € 11.09.2017 13.09.2017 Faktúra