Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3135

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0246/17 aktualizácia SW 10-122017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 180,00 € 04.12.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0247/17 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 106,99 € 04.12.2017 06.12.2017 Faktúra
VO/0085/17 aktualizácia SW 10-122017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 180,00 € 04.12.2017 11.12.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0245/17 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 2 626,21 € 01.12.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0244/17 dodávka a montáž garažových brán Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 M.P.V. 35709006 3 232,65 € 29.11.2017 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0242/17 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 686,22 € 24.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0243/17 vodné+stočné+zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 87,97 € 24.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0241/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 122,66 € 22.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0240/17 poistenie PX01 4.12.2017-3.6.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 68,38 € 20.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0239/17 údržba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Šemšej Imrich 13996631 453,52 € 16.11.2017 22.11.2017 Faktúra
VO/0084/17 potreby pre údržbu - Lubinská 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Šemšej Imrich 13996631 453,52 € 16.11.2017 04.12.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0237/17 odvoz kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Fresco plus 50012070 57,00 € 15.11.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0238/17 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR BA OLO 00603481 126,11 € 15.11.2017 20.11.2017 Faktúra
VO/0083/17 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 690,00 € 15.11.2017 04.12.2017 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0235/17 strava klienti 10/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 580,16 € 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
DFBV/0236/17 réžia na prípravu stravy 10/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 110,61 € 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
DFBV/0234/17 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 57,12 € 09.11.2017 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0233/17 telefón+internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 105,47 € 08.11.2017 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0232/17 licencia na program IS Cygnus na r.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 IRESOFT, s.r.o. 26297850 1 742,40 € 08.11.2017 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0229/17 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 388,06 € 06.11.2017 08.11.2017 Faktúra