Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0206/17 | náhradný mop Vileda 2 ks, náhradný mop Leifheit 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 40,78 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
VO/0074/17 | náhradný mop Vileda 2 ks, náhradný mop Leifheit 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 40,78 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0205/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 637,00 € | 03.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 553,26 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 83,62 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | vyučovacia faktúra -elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 524,43 € | 26.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/17 | aktualizácia SW 07-0902017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 25.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/17 | vodné,stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | výmena batérie schodiskovej sedačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LetMO SK | 35890142 | 127,00 € | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0073/17 | aktualizácia SW 07-0902017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0196/17 | odvoz kuchynského odpadu za 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 47,50 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | valec do xeroxu WC 123 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 194,40 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | revízia plynových kotlov a plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 84,00 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | nákup OOPP-Ilovičná,Hlavajová,Balla,Pavlovičová K. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 124,69 € | 20.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0071/17 | nákup OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 124,69 € | 20.09.2017 | 26.09.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0194/17 | poistenie PP01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0070/17 | výmena valca na xeroxe WORKCENTRE M 123 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 195,00 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0072/17 | výmena batérie schodiskovej sedačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LetMO SK | 35890142 | 127,00 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0193/17 | obedy a večere -26.8.2017,27.8.2017,2.9.2017 a 3.9. 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 72,52 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0069/17 | workshop-Práca s deštruktívnou agresivitou klienta- Andrejková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Coachingplus | 42127131 | 35,00 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka |