Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0145/17 | 6 ks kanc.kreslo BILLUM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JYSK | 35974133 | 315,00 € | 25.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
VO/0053/17 | 6 ks kanc.kreslo BILLUM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JYSK | 35974133 | 315,00 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0054/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 48,21 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0142/17 | vodovodná batéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šemšej Imrich | 13996631 | 44,09 € | 24.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | sedacie súpravy SOFA PELIN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 876,00 € | 24.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
VO/0051/17 | vodovodná batéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šemšej Imrich | 13996631 | 40,00 € | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0052/17 | sedacie súpravy SOFA PELIN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 876,00 € | 24.07.2017 | 07.08.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0140/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 372,58 € | 20.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | odstránenie nedostatkou zistených revíziou OP a OS v r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OPaOS | 46936122 | 380,00 € | 20.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
VO/0050/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 300,00 € | 20.07.2017 | 24.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0139/17 | daň z nehnuteľností r.2017-3.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 18.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
VO/0049/17 | odstránenie nedostatkou zistených revíziou OP a OS v r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OPaOS | 46936122 | 300,00 € | 18.07.2017 | 24.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0138/17 | odvoz kuchynského odpadu za 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 32,11 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
VO/0048/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 32,11 € | 17.07.2017 | 24.07.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0047/17 | lieky podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Lekáreň Mandragora | 35364998 | 200,00 € | 14.07.2017 | 07.08.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0135/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 130,69 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,94 € | 11.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,51 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra |