Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3136
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0218/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 11.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
VO/0077/17 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 50,00 € | 11.10.2017 | 20.10.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0215/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,30 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | odvoz kuchynského odpadu za 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,18 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 307,07 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 256,00 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
VO/0076/17 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 256,00 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0207/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | strava klienti 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 368,32 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | réžia na prípravu stravy 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 95,78 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 171,48 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 152,07 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
VO/0075/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 307,07 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0206/17 | náhradný mop Vileda 2 ks, náhradný mop Leifheit 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 40,78 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
VO/0074/17 | náhradný mop Vileda 2 ks, náhradný mop Leifheit 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 40,78 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0205/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 637,00 € | 03.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 553,26 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 83,62 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | vyučovacia faktúra -elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 524,43 € | 26.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra |